(原标题:董事会审计委员会工作细则(2025年11月))正规配资平台
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则正规配资平台,明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、工作程序、议事规则及年报工作制度等内容。审计委员会由三名董事组成,其中至少两名独立董事,且一名为会计专业人士,负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制等,并对董事会负责。细则还规定了审计委员会会议的召开、表决、记录及履职监督机制。
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